2月17日,市城投公司召开内审整改推进会,公司审计法务部、纪检监察室、工程采购部,所属交投公司、国资公司、水投公司参加会议。
会上,审计法务部通报了2024年内部审计工作开展情况,并对审计过程中发现的问题进行梳理和总结。会议对下一阶段审计整改工作进行安排部署,并明确整改期限。
公司纪委副书记高晓运强调指出,一是各整改责任单位要提高认识,充分认识审计整改工作的重要性、紧迫性,按照整改时限逐一整改,对账销号,确保条条改到位、件件有落实;二是以前端控制、过程把控、事后闭环的工作思路,充分运用内审结果,及时建立完善管理制度,优化业务流程,并严格执行,从根本上堵塞制度漏洞;三是围绕公司转型改革核心布局,谋划好2025年内审计划,持续推动“纪审联动”走深走实,形成整体监督合力,实现优势互补,共同为公司高质量发展贡献力量。